|
Faktúra |
143/2021
|
vodné, stočné 4-6/2021
|
422,00 |
s DPH |
|
|
10211693 |
LOZORNO spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
riaditeľka |
14.07.2021 |
27.07.2021 |
|
Faktúra |
163/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
06.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Objednávka |
1/2020
|
Sieťky proti hmyzu a montáž 34 ks
|
850,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Vladimír Bublinec |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
|
18.08.2020 |
|
Faktúra |
165/2020
|
opakované dodávky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
08.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
164/2020
|
aSc Agenda komplet 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
ASC Applied Soft. Consul. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
08.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Objednávka |
1a/2020
|
čistiace, hygienické a pracovné prostriedky
|
419,24 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
|
18.08.2020 |
|
Faktúra |
169/2020
|
opakované dodávky
|
166,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
08.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
167/2020
|
Magio Internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
08.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
168/2020
|
vodné/stočné 4/20 - 6/20
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Lozorno spol. s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
08.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
166/2020
|
hlasové služby
|
13,85 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
08.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
170/2020
|
registrácia domény
|
14,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
09.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
171/2020
|
čistiace, hygienické a pracovné prostriedky
|
419,24 |
s DPH |
1a/2020
|
|
10.07.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
14.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
172/2020
|
dodanie a montáž sieťok proti hmyzu
|
850,80 |
s DPH |
1/2020
|
|
13.07.2020 |
Vladimír Bublinec |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
14.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
173/2020
|
hlasové služby
|
3,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
14.07.2020 |
18.08.2020 |
|
Objednávka |
1b/2020
|
Murárske a maliarske práce v triedach
|
4 740,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
VOZGRZ s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
|
18.08.2020 |
|
Faktúra |
174/2020
|
alarm
|
3,32 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Orange Slovensko |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
04.08.2020 |
18.08.2020 |
|
Objednávka |
2/2020
|
Detské ležadlá 50 ks
|
2 345,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
NOMILand, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
|
18.08.2020 |
|
Faktúra |
175/2020
|
softvér MS Office, Eset
|
99,96 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
IT služby plus, s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
04.08.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
176/2020
|
servisné práce 7/2020
|
170,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
03.08.2020 |
IT služby s.r.o. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
04.08.2020 |
18.08.2020 |
|
Faktúra |
177/2020
|
opakované dodávky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SPP, a.s. |
MŠ Lozorno |
Mgr. Miriam Vicenová |
|
04.08.2020 |
18.08.2020 |